龙港市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算 龙港市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算 |
一、部门概况 (一)主要职能 1.负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议、市人大常委会党组会议的有关会务。 2.负责市人大常委会党组、市人大常委会、市人大常委会机关党组、市人大常委会办公室等重要文件,市人大常委会年度工作要点和计划安排的起草工作。 3.负责市人民代表大会文件汇编、市人大常委会公报的编发工作;整理编发市人大常委会主任会议纪要;负责市人大常委会大事记工作以及图书资料的管理工作。 4.负责市人大常委会机关思想建设、制度建设、组织建设、作风建设、效能考核和精神文明创建等工作。 5.负责市人大常委会机关文电、档案、保密、文印、计算机管理、信息化建设和通讯联络等工作。 6.负责市人大常委会机关的人事、工资、财务管理、安全保卫、后勤保障和离退休人员服务工作。 7.根据市人大常委会主任会议的决定和安排,负责协调各工作机构的工作,督办市人大常委会领导交办的重要事项。 8.负责办理人民来信来访,催办、督办市人大常委会交办、转办的信访事项。 9.负责市人大常委会外事活动的有关工作。 10.承办市人大常委会、市人大常委会主任会议和市人大常委会领导交办的其它事项。 (二)部门机构设置情况 从预算单位构成看,龙港市人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括:龙港市人民代表大会常务委员会办公室本级预算。 二、2025年龙港市人民代表大会常务委员会办公室部门预算安排情况说明 (一)关于龙港市人民代表大会常务委员会办公室2025年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则,龙港市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。龙港市人民代表大会常务委员会办公室2025年收支总预算1760.55万元。 (二)关于龙港市人民代表大会常务委员会办公室2025年收入预算情况说明 龙港市人民代表大会常务委员会办公室2025年收入预算1760.55万元,比上年执行数增加66.03万元,增长3.9%,主要是人员编制数增加,人员工资、社保等方面费用提高。 其中:一般公共预算拨款收入1748.69万元,占99.3%;上年结转结余11.86万元,占0.7%。 (三)关于龙港市人民代表大会常务委员会办公室2025年支出预算情况说明 龙港市人民代表大会常务委员会办公室2025年支出预算1760.55万元,比上年执行数增加66.03万元,增长3.9%,主要是人员编制数增加,人员工资、社保等方面费用提高。 1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1460.4万元、社会保障和就业支出157.44万元、卫生健康支出31.76万元、住房保障支出110.95万元。 2.按支出用途分类,包括人员支出1202.46万元,占68.3%;日常公用支出185.23万元,占10.5%;项目支出372.86万元,占21.2%。 年终结转结余0万元。 (四)关于龙港市人民代表大会常务委员会办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明 龙港市人民代表大会常务委员会办公室2025年财政拨款收支总预算1760.55万元。收入包括:一般公共预算1760.55万元;支出包括:一般公共服务支出1460.4万元、社会保障和就业支出157.44万元、卫生健康支出31.76万元、住房保障支出110.95万元。 (五)关于龙港市人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 龙港市人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款1760.55万元,比上年执行数增加110.38万元,增长6.7%,主要是人员编制增加。 2.一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务支出1460.4万元,占83%;社会保障和就业支出157.44万元,占8.9%;卫生健康支出31.76万元,占1.8%;住房保障支出110.95万元,占6.3%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 (1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)1087.54万元,主要用于日常办公费、水电费、差旅费、培训费、福利费等支出;行政事业人员奖金、工资等支出。 (2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)153万元,主要用于人大专委经费和培训经费。 (3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)110万元,主要用于召开人代会费用。 (4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)35万元,主要用于召开人大代表培训费用。 (5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)74.86万元,主要用于人大代表视察经费。 (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)104.96万元,主要用于行政事业人员社保基本养老支出。 (7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)52.48万元,主要用于行政事业人员职业年金支出。 (8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)19.05万元,主要用于事业人员的行政医疗支出。 (9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)12.71万元,主要用于单位按照国家政策为单位职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。 (10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)110.95万元,主要用于本单位人员的住房公积金支出。 (六)关于龙港市人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明 龙港市人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算基本支出1387.69万元,其中: 人员支出1202.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助; 日常公用支出185.23万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 (七)关于龙港市人民代表大会常务委员会办公室2025年政府性基金预算支出情况说明 龙港市人民代表大会常务委员会办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,比上年执行数减少44.12万元。主要是本年度未安排政府性基金。 (八)关于龙港市人民代表大会常务委员会办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明 龙港市人民代表大会常务委员会办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。主要是龙港市人民代表大会常务委员会办公室2025年和2024年均未安排此项支出。 (九)关于龙港市人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 龙港市人民代表大会常务委员会办公室2025年“三公”经费预算数为3万元,与上年预算数持平,具体如下: 1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2025年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是2025年和2024年均未安排出国(境)计划,相应也未安排出国(境)费预算。 2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算3万元,与上年预算数持平。主要用于接待上级领导。持平的主要原因是我单位公务接待费基数较小,可压减空间基本没有,但公务接待活动仍有增无减。 3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年预算数持平,其中:公务用车购置费支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年预算数持平,主要原因是2025年和2024年均无公务用车购置计划,相应未安排公务用车购置费预算;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平,主要原因是2025年和2024年均无公务用车,相应未安排公务用车运行费。 (十)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费。 2025年龙港市人民代表大会常务委员会办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算185.23万元,比上年预算增加15.39万元,增长9.1%,主要是编制人员增加,公用经费增加。 2.政府采购情况。 2025年龙港市人民代表大会常务委员会办公室各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 3.国有资产占有使用情况。 截至2024年12月31日,龙港市人民代表大会常务委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆,其中:应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上专业设备0台(套)。 2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。 4.预算绩效情况说明。 2025年龙港市人民代表大会常务委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计5个一级项目,涉及资金372.86万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“部门项目支出绩效表”。 三、名词解释 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。 2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。 4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 6.上年结转结余:包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。 7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流出国(境)费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 10.机关运行经费:指保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 11.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 12.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。 14.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。 15.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。 16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 |